проект постановления "О внесении изменений в муниципальную программу "Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства мо "Пухновская волость" на 2017-2021 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ                (проект)
«ПУХНОВСКАЯ   ВОЛОСТЬ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от      .         03 .2019 года                                                                                                                                     №  
          
д. Пухново


«О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Пухновская  волость» на 2017 – 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации сельского поселения «Пухновская волость» от  23.11.2015г № 42 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ» Администрация сельского поселения «Пухновская волость» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Пухновская волость» на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения «Пухновская волость» от 26.12.2016г № 60, с изменениями от 21.03.2017г № 13, 26.05.2017г № 19, 21.08.2017г № 25,12.10.2017г № 31, 05.02.2018г №2, 12.02.2018г № 3, 14.06.2018г № 14,31.10.2018г №23 3875,003875,00ледующие изменения :
1.1. В паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Пухновская волость» на 2017 – 2021 годы»:
Строку
Объемы и источники финансирования муниципальной программы    Источники    Всего
(тыс. руб.)
    2017г
(тыс. руб.)    2018г
(тыс. руб.)    2019г
(тыс. руб.)    2020г
(тыс. руб.)    2021г
(тыс. руб.)
    федеральный бюджет    356,488    60,78    70,768    74,98    74,98    74,98
    областной бюджет    494,505    31,0    122,505    47,0    147,0    147,0
    местный бюджет    25546,10021    3 875,0    4319,10021     4675,00    5803,00    6874,0
    иные источники                        
    всего по источникам    26 397,09321    3 966,78    4 512,37321    4 796,98    6024,98         7095,98

Изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы    Источники    Всего
(тыс. руб.)
    2017г
(тыс. руб.)    2018г
(тыс. руб.)    2019г
(тыс. руб.)    2020г
(тыс. руб.)    2021г
(тыс. руб.)
    федеральный бюджет    356,488    60,78    70,768    74,98    74,98    74,98
    областной бюджет    499,505    31,0    122,505    52,0    147,0    147,0
    местный бюджет    26979,57478    3 875,0    4319,10021     6108,47457    5803,00    6874,0
    иные источники                        
    всего по источникам    27835,56778    3 966,78    4512,37321
    6235,45457
    6024,98      7095,98  
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

    1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения –  1,2 (км).
2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0,00 (%).
3. Количество замененных ламп – 5 (ед.).
4. Количество освещенных населенных пунктов – 17 (ед.).
5.Количество посаженных деревьев 6 (ед);
6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 0 (ед.).
7. Количество отремонтированных братских захоронений и гражданских кладбищ – 2 (ед.).
8. Количество убранных несанкционированных свалок - 2 (ед.).
9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – 0 (ед.).
10. Количество проведенных сельских мероприятий – 0 (ед.).
11. Реализация народной программы 1 (ед.).
12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок-0ед.
13. Снижение количества пожаров - 1(ед.).
14.Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 (ед.).
15.Количество муниципальных служащих на 1000 жителей – 1,0 (чел).
16. . Количество военно - учетных работников 1 (чел.).
17.Количество получателей доплаты к пенсии - 1(чел).
18.Количество получателей единовременной выплаты - 56 (чел).
19. Количество участвующих в праздниках 55 (чел.).

Изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

    1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения –  1,2 (км).
2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0,00 (%).
3. Количество замененных ламп –29 (ед.).
4. Количество освещенных населенных пунктов – 17 (ед.).
5.Количество посаженных деревьев 0 (ед);
6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 0 (ед.).
7. Количество отремонтированных братских захоронений и гражданских кладбищ – 2 (ед.).
8. Количество убранных несанкционированных свалок - 2 (ед.).
9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – 0 (ед.).
10. Количество проведенных сельских мероприятий – 4 (ед.).
11. Реализация народной программы 1 (ед.).
12. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок-0ед.
13. Снижение количества пожаров - 1(ед.).
14.Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 (ед.).
15.Количество муниципальных служащих на 1000 жителей – 1,0 (чел).
16. . Количество военно - учетных работников 1 (чел.).
17.Количество получателей доплаты к пенсии - 1(чел).
18.Количество получателей единовременной выплаты - 47 (чел).
19. Количество участвующих в праздниках 55 (чел.).


1.1.1.    В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
по строке «Общий объем финансирования Программы на 2017 - 2021 годы» цифры «263 97,09321» заменить цифрами «27835,56778»;
.
По стоке «на 2019год « цифры «4796,98» заменить цифрами «6235,45457»;
        1.2. В паспорте подпрограммы  «Развитие систем и объектов инфраструктуры и благоустройства территории»

Строку:
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы    Источники    Всего
(тыс. руб.)    2017г (тыс. руб.)    2018г (тыс. руб.)    2019г
(тыс. руб.)    2020г
(тыс. руб.)    2021г
(тыс. руб.)
    федеральный бюджет                        
    областной бюджет    305,0        105,0        100,0    100,0
    местный бюджет    18362,93221    2 267,482    2 521.,450,21    3240,0    4522,0    5812,0
    иные источники                        
    всего по источникам    18667,93221     2 267,482    2 626,45021    3240,0    4622,00    5912,0

Изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы    Источники    Всего
(тыс. руб.)    2017г (тыс. руб.)    2018г (тыс. руб.)    2019г
(тыс. руб.)    2020г
(тыс. руб.)    2021г
(тыс. руб.)
    федеральный бюджет                        
    областной бюджет    310,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         105,0    5,0    100,0    100,0
    местный бюджет    18754,51878    2 267,482    2521,45021    3631,58657    4522,0    58                                                                                                                                                                                                                                      12,0
    иные источники                        
    всего по источникам    19064,51878     2 267,482    2 626,45021    3636,58657    4622,0    5912,00
   Строку:  

Изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

    1.Протяженность отстроенных, реконструированных, капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения –  1,2 (км).
2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0,00 (%).
3. Количество замененных ламп – 29 (ед.).
4. Количество освещенных населенных пунктов – 17 (ед.).
5.Количество посаженных деревьев 0 (ед);
6. Количество спиленных и убранных аварийных деревьев – 0 (ед.).
7. Количество отремонтированных братских захоронений и гражданских кладбищ – 10(ед.).
8. Количество убранных несанкционированных свалок - 2 (ед.).
9. Количество отстроенных, реконструированных объектов водоснабжения, в т.ч. общественные колодцы – 0 (ед.).
10. Реализация народной программы 1 (ед.).
11. Количество оборудованных и реконструированных детских площадок-0 (ед).


1.2.1.В разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
по строке «Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2021 годы» цифры «10 665,18021» заменить цифрами «18 667,93221»;
.
По строке «на 2019 год» цифры 3240,00» заменить цифрами «3636,58657»;
        1.3. В паспорте подпрограммы  «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории поселения»:

Строку:
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы    Источники    Всего
(тыс. руб.)    2017г
(тыс. руб.)    2018г
(тыс. руб.)    2019г
(тыс. руб.)    2020г
(тыс. руб.)    2021г
(тыс. руб.)
    федеральный бюджет                        
    областной бюджет                        
    местный бюджет    356,765    5,765    0,0    117,0    117,00    117,0
    иные источники                        
    всего по источникам    356,765
    5,765    00,,0    117,0    117,00    117,00

Изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы    Источники    Всего
(тыс. руб.)    2017г
(тыс. руб.)    2018г
(тыс. руб.)    2019г
(тыс. руб.)    2020г
(тыс. руб.)    2021г
(тыс. руб.)
    федеральный бюджет                        
    областной бюджет                        
    местный бюджет    361,765    5,765    00,00    122,0    117,0    117,00
    иные источники                        
    всего по источникам    361,765
    5,765    00,00    122,0    117,0    117,0

1.3.1.В разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
по строке «Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 - 2021 годы»       цифры «356,765» заменить цифрами «361,765»;
по строке «на 2019 год» цифры «117,0» заменить цифрами «122,0»

Строку :
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы                 1. Снижение количества пожаров  -1 (ед)
Муниципальной программы                                                              2.Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций
                                                                                природного и техногенного характера – 2(ед.)

1.4. В паспорте подпрограммы  «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования»
Строку:
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы    Источники    Всего
(тыс. руб.)    2017г
(тыс. руб.)    2018г
(тыс. руб.)    2019г
(тыс. руб.)    2020г
(тыс. руб.)    2021г
(тыс. руб.)
    федеральный бюджет    356,488    60,78    70,768    74,98    
74,98    74,98
    областной бюджет    189,505    31,0    17,505    47,0    47,0    47,0
    местный бюджет    6826,403    1 601,753    1 797,650    1 318,2    1 164,0    945,0
    иные источники                        
    всего по источникам    7372,396    1 693,533    1 885,923    1 439,98,    1285,98    1066,98

Изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы    Источники    Всего
(тыс. руб.)    2017г
(тыс. руб.)    2018г
(тыс. руб.)    2019г
(тыс. руб.)    2020г
(тыс. руб.)    2021г
(тыс. руб.)
    федеральный бюджет    356,488    60,78    70.768    74,98    74,98    74,98
    областной бюджет    189,505    31,0    17,505    47,0    47,0    47,0
    местный бюджет    7863,291    1 601,753    1797.650    2354,888     1164,00    945.0
    иные источники                        
    всего по источникам    8409.284    1 693,533    1 885,923    2476,868,    1285,98    1066,98
Строку:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы    1.    Количество муниципальных служащих на 1000 жителей – 1,0(чел);
2.    Количество военно- учетных работников 1 (чел);
3.    Количество получателей доплаты к пенсии – 1 (чел);
4.    Количество получателей единовременной выплаты 36( чел);
5.    Количество участвующих в праздничных мероприятиях 51 (чел).
Изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы    6.    Количество муниципальных служащих на 1000 жителей – 1,0(чел);
7.    Количество военно- учетных работников 1 (чел);
8.    Количество получателей доплаты к пенсии – 1 (чел);
9.    Количество получателей единовременной выплаты 47( чел);
10.    Количество участвующих в праздничных мероприятиях 55 (чел).    


4В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»:
по строке «Общий объем финансирования Программы на 2017 - 2021 годы» цифры «7372,396» заменить цифрами «8409,284»;
по строке «на 2019год»  цифры «1439,98» заменить на цифрами « 2476,868»;


1.4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Пухновская волость» изложить в новой редакции (согласно приложения № 1 к настоящему постановлению)

1.5. Приложение № 4  «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования»  изложить в новой редакции (согласно приложения № 2 к настоящему постановлению)

  2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

          3.  Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление путем размещения на информационных стендах в здании Администрации сельского поселения «Пухновская волость» д. Пухново  д.20; и на официальном сайте Администрации сельского поселения «Пухновская волость» в сети «Интернет».

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава сельского поселения
«Пухновская волость»                                                    А.Ф.Киселев